Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Amministrativa | 08/04/2025 | 08/04/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 146 num.part. 60 del 08/04/2025 Fornitura di materiale di etichettatura e catalogazione destinato alla Biblioteca del Comune di Neoneli. |
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| Area Finanziaria | 07/04/2025 | 07/04/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 145 num.part. 38 del 07/04/2025 Adesione alla convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Centrale di Committenza e il Banco di Sardegna - Affidamento del Servizio di Tesoreria periodo 01.01.2025- 31.12.2027 e contestuale impegno di spesa in favore del Banco di Sardegna spa - CIG. di gara B207A3B061 - CIG derivato B5B4409E3E |
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| Area Amministrativa | 04/04/2025 | 04/04/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 144 num.part. 59 del 04/04/2025 Liquidazione fattura a favore della societā Methe Srl di Oristano per il servizio di assistenza tecnica informatica hardware e software e del servizio di amministratore di sistema I trimestre 2025. |
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| Area Amministrativa | 04/04/2025 | 04/04/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 143 num.part. 58 del 04/04/2025 Liquidazione in favore di iCart S.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali. |
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| Area Tecnica | 04/04/2025 | 04/04/2025 |
Area Tecnica reg.gen. 142 num.part. 48 del 04/04/2025 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU DELLA SPESA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2023, SALDO ANNO 2022. |
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| Area Tecnica | 04/04/2025 | 04/04/2025 |
Area Tecnica reg.gen. 141 num.part. 47 del 04/04/2025 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DECRETO Dipartimento per gli affari interni e territoriali 30.01.2020. Annualitā 2024. Liquidazione onorari per la progettazione. CIG: B2C780FDC1 |
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| Area Finanziaria | 04/04/2025 | 04/04/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 140 num.part. 37 del 04/04/2025 Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle spese postali addebitate sul conto di credito n. 30070160-002 a favore di Poste Italiane S.p.A. Periodo: gennaio -febbraio 2025. CIG Z432869907 |
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| Area Tecnica | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
Area Tecnica reg.gen. 137 num.part. 46 del 03/04/2025 Fornitura di indumenti da lavoro personale dipendente. CIG: B50B228800 |
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| Area Tecnica | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
Area Tecnica reg.gen. 136 num.part. 45 del 03/04/2025 Manutenzione impianto di riscaldamento palestra scuola elementare. Liquidazione. CIG: B4C8113EF4 |
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| Area Finanziaria | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 138 num.part. 35 del 03/04/2025 Affidamento diretto alla Ditta Rag. Angelo Mura per il servizio di supporto specialistico in materia di gestione finanziaria ed elaborazione stipendi e assunzione. Liquidazione mese di marzo. CIG B5DF13388F |
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| Area Finanziaria | 03/04/2025 | 03/04/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 135 num.part. 34 del 03/04/2025 Determina a contrarre e affidamento diretto tramite lo strumento della Trattativa Diretta n. 1075275 sul Mepa di www.acquistinretepa.it per servizio rinnovo caselle PEC ed estensione spazio di memoria - annualitā 2025. Impegno di spesa - C.I.G. B655644DC1 |
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| Area Amministrativa | 02/04/2025 | 02/04/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 134 num.part. 57 del 02/04/2025 Liquidazione in favore di AT.NET S.r.l. per il servizio di assistenza informatica e fornitura pacchetto software. |
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| Area Amministrativa | 02/04/2025 | 02/04/2025 |
Area Amministrativa reg.gen. 133 num.part. 56 del 02/04/2025 Decisione a contrarre. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 50 c. 1 lett. b) del servizio infermieristico presso il PUNTO PRELIEVI. Scadenza 30.06.2025. CIG: B5105D552G. |
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| Area Finanziaria | 02/04/2025 | 02/04/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 132 num.part. 33 del 02/04/2025 Liquidazione fattura a favore della societā Edenred Italia S.r.l. per la ricarica delle card per un totale di n. 82 buoni pasto elettronici per il personale dipendente del Comune di Neoneli. CIG B54BC5BABC |
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| Area Finanziaria | 02/04/2025 | 02/04/2025 |
Area Finanziaria reg.gen. 131 num.part. 32 del 02/04/2025 Liquidazione fatture a favore della societā Wind Tre S.p.a. per il servizio di telefonia fissa, mobile e connettivitā delle sedi comunali. Periodo: 01/01/2025 - 28/02/2025. CIG ZD939F3E16 |
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